各单位巡视巡查整改报告-53篇(第58/171页)
(2)监督责任不到位,干部队伍重使用、轻管理,对苗头性、倾向性问题处理不到位。监督执纪"四种形态"运用不充分,"老好人"现象突出,对发现的违纪违规问题不能动真碰硬问责。
一是认真学习贯彻十九大精神,坚定不移全面从严治党,加强纪律建设,深入开展纪律教育,用好监督执纪"四种形态"处理违规违纪行为。二是健全完善制度,使各级党组织和全体党员干部言行有规范、权力有笼子。并采取有效措施,着力强化制度落实,切实提高制度的执行效力。加强对制度执行的监督检查。建立层级监督检查制度,完善一级抓一级,一级对一级负责,层层落实的层级责任体系。部门负责人要加强对本部门同志制度执行情况的督查,及时提醒,督促有效改进,及时反馈制度执行情况。完善制度执行的通报和考核机制,及时通报督查情况。对执行制度不到位的,立即督促整改,并将制度执行情况与评先评优挂钩。三是加强制度的学习。通过中心组学习、支部学习等多种形式,组织开展制度的学习和宣传,进一步扩大制度的知晓面,引导全体党员干部全面了解和准确把握制度要求,不断增强对制度的认同感和执行制度的自觉性,增强制度意识、纪律意识和规则意识,筑牢遵纪守法的思想认识基础,牢固树立守规有责、违规必究的观念,养成严格按制度办事的习惯。四是平时工作中注意细节,抓细、抓小、常抓不懈。从小事着眼,扎扎实实把工作做好。
(3)风险点防范不力,对慰问金发放、困难帮扶专项资金使用管理、工程招投标等廉政风险点排查不到位,监管不力。
进一步加强岗位廉政风险防控工作。组织对个人岗位廉政风险点及防控措施、主要工作流程进行全面梳理和修订,并汇编成册发给各支部。同时,进一步完善制度,强化对制度执行的督查,不定期检查分析风险点防控情况,加强监管。
2、执行中央八项规定精神不严格。
(1)个别公务接待存在陪同人数、用餐次数、用餐标准有超标现象,费用报销凭证附件不规范。出差经费管理未严格执行"三直接"环节操作规范。副局长超标准办公用房整改措施不固化。
一是严格落实《扬州市委老干部局公务接待制度》,切实按照接待用餐"一餐一结账"原则,做到人数清、标准清、菜单清、明细账单清,按规定做好接待工作。二是加强组织学习相关规定,进一步提高思想认识,严格把关,确保今后公务接待、出差经费报销过程中不发生违反规定的情况。
副局长办公用房超标的情况即知即改,已于XX月下旬调整到位。
(2)财经纪律执行不严格,"三公经费"核算不规范。固定资产管理不规范,部分资产帐实不符。
一是健全财务制度,严把账务核算关。修定完善了《扬州市委老干部局财务管理制度》,按制度要求全面、准确反映"三公"经费科目情况,按照财政部20XX年政府收支分类科目进行会计核算,对"三公经费"支出分科目设置明细分类账进行明细核算,杜绝将"三公经费"支出列入其他科目,做到信息真实准确。二是健全管理制度,加强固定资产管理。出台了《扬州市委老干部局固定资产管理办法》,设置相应的资产管理岗位,明确责任人及职责范围,将资产管理责任落实到人。建立健全固定资产台账,完备实物信息资料,对固定资产定期进行清查盘点,对财务部门入账登记的新增资产及时进行核对、确认。对各类资产的管理、使用情况等做到心中有数。三是健全基础核算,加强单位内部控制。严格执行有关财经法规、规范和完善财务制度,做好固定资产管理的会计核算工作,严格按照业务流程办理各项业务,保证账账、账实相符。对各部门管理使用的资产由具体保管、负责人签字确认后报财务部门备查。加强固定资产购置、调拨、领用、处置等流程的管理,并按照国定资产的有关规定及时办理报批手续和账务处理。单位领导或资产管理人、使用人员调离时,要组织核查,办理资产移交和监交手续,防止资产流失。四是健全信息工作,加强固定资产的真实性。固定资产信息真实、及时,能有效控制固定资产实物,真实反映固定资产的数量和增减变化情况,固定资产按照财务制度规定登记入账,新购置的固定资产及时登记入账,报废及时履行报废手续,确保账面价值与实有固定资产帐实相符,保障固定资产的真实。五是部门联动,加强对固定资产的管理。财务、办公室等部门相互联动定期组织开展资产清查,摸清资产家底,对于账实不符的,历史遗留问题的,厘清责任,解决问题,做好清查工作,集中进行账务处理,做到账实相符,财务数据真实可靠,固定资产管理有序合规。
3、内控制度不健全执行不到位。
(1)老干部日常慰问无制度安排、大宗慰问品采购缺少监督、资管会专项资金清理不及时、老龄办精神关爱项目专项资金使用不规范。扬州市温馨旅居养老服务中心经费使用违反相关规定。
一是健全制度。先后出台了《扬州市委老干部局内部控制管理制度》、《扬州市委老干部局物品采购制度》和《扬州市市直离退休干部走访慰问制度》,从制度层面对大宗慰问品的采购、老干部日常慰问以及各专项资金的使用情况进行约束和规范操作。二是公开透明。一人为私二人为公,采购慰问等活动均要成立采购小组,进行市场比价询价,并建立台账及时公示,方便接受监督检查。三是开展自查。在局系统组织开展政府采购执行情况专项检查工作,着力发现问题,堵塞漏洞,消除隐患。
资管会专项资金已清理完毕。
扬州市温馨旅居养老服务中心对精神关爱资金列项支出存在有不规范之处,主要体现在服务人员劳务费没有列入活动支出,通过补贴形式发放,以及餐费报销较多,不符合项目资金使用规定,经市巡察组指出后,老干部活动中心立即停止发放相关补贴,并督促扬州市温馨旅居养老服务中心严格遵守财务制度,严格执行财经纪律,严格把关经费开支,确保经费的专款专用。
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