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2022年工作总结及2023年工作思路-20篇(第7/39页)

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(二)紧扣大势,依法全面履行审计监督职责。

一是促进重大政策措施贯彻落实。聚焦政令畅通,开展XX-大鹏粤港澳大湾区生命健康创新示范区建设、美丽深圳绿化提升行动、创新型产业用房管理、区疫情防控和支持市场主体应对疫情纾困发展等政策措施落实跟踪审计,以资金保障、项目落地和任务推进为抓手,揭示重大政策落实、重大项目推进、重点资金保障等方面存在的问题,及时纠正不良苗头和有害倾向,有效促进各项重大政策措施在我区落地生根、发挥实效。

二是促进财政资金提质增效。聚焦预算执行和绩效,强化政府"三本账"全口径监督和财政资金运行全过程审计监督,组织对2021年度本级财政预算执行和其他财政收支、国有土地使用权出让收支等情况进行审计,对区本级所有一级预算单位2021年度部门预算执行和其他财政收支情况开展大数据审计,关注公共财政运行中的风险隐患和体制机制性问题,强化预算约束和绩效管理,提升财政资金使用效益,推动经济结构优化升级。紧扣创新驱动发展,开展区创新平台资助资金管理使用情况绩效审计,揭示创新平台资金在分配、使用绩效、科技成果转化等方面的问题,促进创新XX建设。

三是促进政府投资项目规范高效。聚焦重大项目和资金,开展区政府投资交通设施项目、重大医疗卫生项目建设管理情况专项审计调查,揭示建设管理、资金使用、项目推进中存在的困难和问题及日常管理中的薄弱环节,强化项目实施过程风险防控,规范建设市场秩序,促进重大投资落地见效。

四是促进民生福祉持续改善。聚焦民生需求,开展义务教育阶段财政经费投入使用情况、安全生产专项资金管理使用情况、东西部协作政策落实和资金管理使用情况审计,揭示民生政策落实、资金管理使用、资源资产配置等方面存在的突出问题及风险隐患,推动解决人民群众"急难愁盼"问题,促进民生政策落地落实、民生资金高效使用,助推民生改善和经济发展良性循环。

五是促进领导干部履职尽责。聚焦"关键少数",持续推进领导干部履行经济责任情况审计全覆盖,对5家单位主要领导干部开展任期履行经济责任情况审计,紧盯权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的重点岗位、重点事项和重点环节,综合考虑领导干部形成问题的历史背景、决策过程、性质和后果等因素,对领导干部履行经济责任情况作出客观、公正的评价,促进权力规范运行,激励被审计单位和领导干部干事创业、奋勇争先、创新发展。

六是积极完成各项交办任务。积极贯彻落实上级审计机关对于审计工作的部署和安排,选派业务人员共6人参与广东省县区党政主要领导干部经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计、深圳市网络安全和信息化建设审计、深圳市东西部协作政策落实和资金管理使用情况审计等,推动审计工作"一盘棋"见成效有成果。

(三)着眼长远,提升审计监督水平。

一是加力推进大数据审计。积极主动适应大数据时代对审计资源、审计思路、审计方式方法带来的变革,加强思维转型,积极践行科技强审理念,实行多组配合的数据分析"大兵团"作战模式,进一步充实大数据审计规划库,加大数据归集、分析、运用力度,全面整理原始财务数据,探索开展国库支付、预算单位财务账、政府采购数据、部门业务数据等多领域数据的关联分析,通过发现疑点核实取证,揭示共性问题,持续拓展审计监督的广度和深度,审计质量和效率明显提升。

二是全力加强审计规范化建设。坚持严谨务实,以制度建设指导审计实践,制定审计业务操作指引,为审计人员实施审计项目提供全过程、全覆盖、标准化的操作指南;修订审计组管理、审计项目审核复核审理、审计业务会议等系列制度,不断规范审计行为,严格制度约束,切实提升审计质量。以体系建设管控审计过程,抓好调查研究,严格审计现场管理,与被审计单位形成双向监督机制,强化复核审理,加强整改督促检查,常态化开展审计业务质量自查工作,审前、审中、审后的全过程审计质量控制已形成长效化体系。

三是着力提高审计整改实效。深入推行"边审边改",帮助和指导被审计单位在审计期间积极整改可立行立改的问题,将问题及时消化在审计实施阶段。持续健全审计整改跟踪机制,建立多层次、滚动式整改台账,严格整改认定标准,表单化明晰审计整改责任,加强整改检查,常态化定期督促整改,对突出问题制发催办函,全年共发出7份整改催办函对52个未整改到位问题进行催办;对协调难度大、整改进展慢的问题及时提请区政府召开专题会议推进,推动审计查出问题一抓到底,形成全链条闭环管理,促进综合施策、真改实纠,问题整改取得明显成效,全年推动被审计单位制定落实整改措施108条,建立健全规章制度22项,整改各类问题金额36.28亿元,区人大常委会对本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况测评满意度从往年的70%左右提高到90%以上。

四是强力优化审计成果。积极推进关口前移,全方位梳理全区近年来审计查出的普遍性、典型性、倾向性问题,编制审计查出共性问题清单,包含12个领域、58个常见问题、199个问题表现形式,印发全区各部门单位对照自查自纠,推进共性问题前置整改,实效性补齐短板。对区委区政府重大经济决策事项、重大项目建设、重大资金使用等,从审计角度提出意见建议,充分发挥参谋助手作用。积极推进成果运用,做好审计结果"深加工",加强宏观分析,注重反映体制机制障碍,针对预算管理、国资监管、工程招标定标等关键领域存在的问题,以信息形式建言献策,有效服务党委、政府决策,共5篇审计建议类信息被区党政信息刊物采用,其中2篇获区委区政府主要领导批示。

五是聚力强化内审监督和研究。聚焦风险防范,将内部审计工作开展情况纳入领导干部经济责任审计范围,开展全区内审工作专项检查和调研,推进"以审代训",培养内审力量,推动各部门单位内部审计工作规范有序开展,促进国家审计和内部审计协同发展。聚焦实践价值,以内部审计工作实践作为出发点和落脚点,深化内部审计理论和应用研究,选送的3篇论文获深圳市2022年度内部审计理论研讨优秀、表扬论文奖,局机关获理论研讨组织奖。

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