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关于巡察集中整改进展情况的通报-43篇(第89/127页)

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11.针对部分县市区分局"三重一大"决策制度执行不力的问题。

整改落实情况:一是加强对二级机构单位的检查和指导,定期收集相关资料,报派驻纪检组备案,督促各单位按规定落实"三重一大"事项报告。二是要求临湘分局认真组织学习上级党组织关于重大项目、大额资金使用的要求,充分调动班子成员发言积极性,严格执行"三重一大""一把手"末尾表态制度,进一步完善会议记录。三是要求湘阴分局认真执行严格落实驻市局纪检组《"三重一大"监督管理办法》,落实"三重一大"制度执行监督程序。凡涉"三重一大"事项超5万元资金使用,由提议股室提请党组研究讨论予以记录审批。四是重新梳理今年15笔资金使用审批和会议记录。五是下发通知明确"三重一大"报告要素和流程。

12.针对普通党员集中轮训工作未开展的问题。

整改落实情况:一是贯彻落实《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》,制定了XX市生态环境局《2022-2023年全体党员教育培训工作规划》,从2022年11月开始组织全系统普通党员分批次开展教育培训。二是每年分批次集中组织全系统普通党员轮训。起草XX市生态环境局党员教育培训活动通知,每季度组织一次部分普通党员教育培训活动。

13.针对主体责任意识不强的问题。

整改落实情况:一是在全系统认真落实意识形态工作主体责任组织意识形态专题学习一次。9月份组织各支部开展意识形态领域风险隐患排查和分析研判一次,形成XX市生态环境局风险隐患排查分析研判报告并报市委宣传部。11月份局党组召开意识形态专题分析研判会。二是认真落实基层党组织每半年向市局党组汇报1次意识形态工作制度。三是年底前分批次对各单位意识形态工作进行至少1次指导督查。

14.针对没有做到意识形态工作与业务工作同部署、同执行、同考核的问题。

整改落实情况:一是完善了落实意识形态工作责任制的考核细则,将落实意识形态工作责任制情况纳入全年年终绩效考核。二是认真落实党组第一议题制度,每次召开党组会,均第一时间学习贯彻党中央和上级党委关于意识形态工作的精神和具体要求。三是积极开展正面宣传教育工作,加强局信息平台等舆论阵地管理,坚持正确的舆论导向。四是在局官网大力宣传关于党的路线方针政策、党的二十大报告等相关内容,并增加了宣传的频次。

15.针对阵地建设有差距,系统推进政治文化建设还有待加强的问题。

整改落实情况:一是9月份组织各支部更新宣传窗工作动态以及宣传栏宣传内容,进一步规范党建工作阵地建设内容及范围,确保阵地建设发挥更加积极作用。二是加强日常管理,组织各单位更新办公区域宣传栏及电子屏宣传贯彻党的二十大等宣传内容,及时用党的路线方针政策及全国两会精神抢占主阵地。三是楼区分局规范阵地建设内容及范围,定期更新,确保阵地建设发挥更加积极作用。

16.针对谈心谈话覆盖不全面的问题。

整改落实情况:一是认真学习党员谈心谈话管理制度;二是认真落实"四必谈"制度,做到党员同志谈心谈话全面覆盖,今年采用支部党组织谈心谈话或日常监督谈话合计70次。三是重点对近三年受处分的同志开展谈心谈话;四是利用支部党员大会中典型案例警示教育或视频会等形式,进一步加强支部党风廉政建设教育落实。

(二)反馈问题:聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

17.针对上班纪律松散的问题。

整改落实情况:一是机关纪委协同人事科6次抽查市局、分局、二级机构工作人员到岗和工作情况,并将检查情况上报分管领导。随机抽查局属二级机构考勤记录和上班工作情况并反馈所在单位主要负责人,对违纪违规行为进行严肃处理。二是完善作风建设制度。加强对作风不严不实,违纪违法迟到早退、脱岗的惩戒力度。三是完善请假、考勤工作制度,健全考核机制,确保工作落到实处。

18.针对贯彻巡察规定动作不及时的问题。

整改落实情况:一是全系统进一步学习巡察规范动作,按要求贯彻巡察规范动作。二是云溪分局6月1日对责任领导和责任人(付颂传、任艺威)2名同志进行了批评教育。三是云溪分局6月14日召开了全局干部职工大会,会上要求提高对市委巡察整改工作重视程度,针对市委巡察整改工作安排的工作有回看,重点工作不过夜,会上还调整了人员分工,市委巡察整改工作交由周登同志负责。

19.针对往来款项核算科目不准确的问题。

整改落实情况:规范财务管理,一是将"应付账款"430万元、"长期应付款"100万元调账至"其他应付款"科目530万元。二是将"其他应付款"调账至"应付账款"科目。三是10月份对所有账目进行调整。

20.针对执行中央八项规定不严格,超标准接待偶有发生,单位转账无正规发票及行政事业单位往来收据和存在付款凭证无签字、附件要素不全等问题的问题。

整改落实情况:一是按要求补充行政事业单位往来结算收据、发票等,并补充进账本。二是进一步完善财务管理制度,严格规范财务报销管理程序,加强财务人员培训学习,提高审核把关力度。

21.针对内部审计形同虚设的问题。

整改落实情况:一是2022年2月对XX县分局长开展了离任审计工作。二是在11月前完成全系统2021年内部审计工作,并出具相关审计报告报党组会审议。三是形成长效机制,在以后年度每年开展一次全系统内部审计工作。四是在2022年8月底已开始对生态环境系统开展内部审计工作。五是机关纪委认真落实纪检要求按相关规定参加监管。

22.针对存在挪用专项经费和专项资金的嫌疑的问题。

整改落实情况:一是加强和财政的沟通衔接,进一步精准年初预算,严格按照预算一体化要求进行相关支出。二是加强会计监督,提高资金的使用效率;三是加强财务管理和内部控制制度建设,进一步规范资金的使用。

23.针对机关食堂资产管理问题不规范和违规从应注销的基建账户支付款项的问题。

整改落实情况:根据XX市人民政府办公室关于印发《XX市市直党政机关事业单位和办公用房权属统一登记工作实施方案》(岳政办明电〔2021〕6号)已移交机关食堂资产给XX市机关事务管理局。

24.针对黑臭水体整治监管不到位的问题。

整改落实情况:一是按照工作要求,已督促市住建局于2022年年底前完成理工学院泵站水塘、东风湖西瓜山黑臭水体整治工程,已制定下发《XX市"十四五"城市黑臭水体整治环境保护行动方案》,督促住建局和各地加快补齐环境基础设施短板,加强各类污染源治理,建立健全长效管理机制,努力从根本上避免黑臭水体反黑返臭;湘阴东湖2021年和2022年1-9月水质均为Ⅲ类,持续开展水污染防治相关工作,确保水体稳定达标。二是持续开展黑臭水体水质监测,若存在返黑返臭现象,及时通知住建部门整改。

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