XX区政府办机关支部巡察整改进展情况的报告(第2/5页)
4.服务决策参谋助手作用发挥不充分
(1)针对参谋助手作用发挥不够的问题
一是主动提高思想认识。充分认识办公室工作参谋服务、综合协调、督促检查三大职能,积极通过集中学习、支部学习、自学等各种形式,深入学习了党的XX大精神以及习近平考察XX重要讲话指示精神,学习新颁布的党纪法规、政策条例以及中央省市区重要决策部署要求,超前谋划、潜心研究并落实到文稿中。二是服务领导科学决策。充分发挥办公室参谋辅政作用,聚焦区委、区政府中心工作,紧扣发展所需、基层所盼、民心所向,积极提出有针对性、建设性的意见建议,2022年撰写并报送建议类信息26篇,充分发挥参谋助手作用。三是深入开展调查研究。重点围绕全方位推进高质量发展、提升民生服务保障质效等,深入开展调查研究,撰写了专题调研报告,为区委、区政府决策提供参考。2023年,撰写专题调研报告不少于3篇。
(2)针对督查考核工作不到位的问题
一是加强工作部署,全面梳理区委常委会报告、区政府工作报告,研究制定2023年督查考核计划。二是制定专人跟踪机制,挂牌督办,完成一件销号一件,形成闭环管理,切实提高督查实效。三是对政府工作报告进行任务分解,形成文件发放至各部门单位,按照会议要求每季度对分解任务完成情况进行督查。
(二)聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况
5.针对贯彻落实省委"一改两为五做到"精神及市区落实要求不紧不实的问题
一是进一步规范了支部会议制度,完善了支部会议记录,同时安排专人详细记录议事过程。二是研究制定了2023年度支部学习计划,将省、市重大决策部署及重要文件精神等纳入学习计划,及时传达学习、部署研究。三是深入开展调研。2023年,拟围绕区内重点工作,开展调查研究,形成3篇调研报告,推进调研成果的转化。四是严格落实组织生活会制度,拟于3月份召开组织生活会,将严格按流程组织召开会议,做好会议记录、规范台账的收集整理归档。
6.坚持极端负责的工作作风有差距
(1)针对解决群众诉求存在应付的问题
一是加快多次投诉问题的解决。二是XXX案件已建立定期联系沟通机制,后期将加大与XXX涉案群众的沟通力度。三是持续跟进、推动XXX案件执行,争取最大限度挽回投资人损失。
(2)针对工作作风不够严谨的问题
一是健全了区政府办公室公文审核机制,规范内部控制工作内容和程序,推动内部控制工作有效开展,保障内部控制体系有效运行。二是严格落实公文审核制度,开展了自查和互查相结合,开展2020年以来相关公文抽查审核。三是对发现问题加强跟踪,按相关规定限期完成整改,并举一反三,将相关问题作为内控重点。
(3)针对政务公开有弱项的问题
一是持续深化主动公开。认真贯彻落实国家、省、市关于2022年政务公开工作要求,围绕经济和社会发展统计信息、应急管理等主动公开内容,2022年度全区公开各类政务信息9852条。二是持续完善"两化"领域。做好相关专题的开设,对基层政务公开标准化规范化的25个原有领域进一步完善信息补充,并对区里涉及新增的"统计""交通运输""旅游"等事项设置领域目录,完善信息发布。三是持续提升解读质量。积极探索运用简明问答、图片图表、视频等群众喜闻乐见的方式对本级出台的民生领域政策进行解读,真正让群众看得到、能理解,2022年区本级发布政策解读21个,其中图片视频解读5个。四是持续加强平台建设。通过线上+线下,不断拓宽政务公开渠道,在区政务服务大厅、十里铺乡、XXX镇开设政务公开专区,提供政府信息查询、信息公开申请、政策宣传与咨询等综合服务;稳步推进政府网站改版工作,目前区级政府网站已全面支持IPV6.五是持续深化培训指导。加大对政务公开中工作重点、薄弱环节的考核力度,坚持月督查、季通报,充分调动各部门、单位公开工作积极性;开展业务培训常态化,进一步加强对政务公开工作队伍的业务培训和指导,2022年度举办4次政务公开业务集中培训、2次专题培训,提高相关人员的业务能力和水平。
7.财务制度执行不规范
(1)针对"三单"不符的问题
一是对巡察反馈问题进行自查,具体由于相关经办人员填写派餐单时不够严谨,笔误疏漏造成。已根据实际情况安排人员进行了修改。二是召开了会议,要求进一步严格财务审核把关,避免出现类似情况。
(2)针对未审批支付的问题
一是办公室分管领导立即安排财务室工作人员进行核查核对,对因报销凭证夹杂所导致的漏批情况,已经根据实际进行了补批。二是进一步完善了财务管理制度,今后严格按照"先审后付"原则执行。
(3)针对未实名签收的问题
一是高度重视,安排工作人员对2022年观影券和生日蛋糕券签收情况进行核查,对反馈的未实名签收的25张观影券和生日蛋糕券按照实际补齐签收手续,现25人已全部领取补偿。二是完善制度,健全了工会福利发放制度,确保无漏发、无错发。
(4)针对大批量购买物品未见领取使用记录的问题
一是完善了领用登记、物品采购管理制度,做到物品采购、领用规范化、制度化。二是对巡察反馈意见后的领取使用记录进行了全面梳理,根据实际情况补缺补漏。
(5)针对固定资产登记不全的问题
一是开展了全面核查,在固定资产平台中对反馈问题进行梳理,根据实际情况进行补录。二是健全完善了固定资产台账,专人负责、及时更新。三是开展了固定资产管理条例培训学习,确保相关工作人员对条例制度有着清楚认识,能够严格执行。
(6)针对车辆运行费报销不规范的问题
一是组织工作人员对反馈问题进行核查,并作出说明。二是车辆现已移交机关事务管理中心统一管理,将杜绝出现类似情况。
8.财经纪律执行不严
(1)针对财政预算资金执行不规范的问题
一是立即安排财务人员对代扣账户累计科目进行了清算,将往来资金和代扣款资金分别记账。二是机关公积金医保现已由各部门单位独立开户、自行汇缴,区政府办不再统一代缴。